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        退稅申請書

        時(shí)間:2024-10-04 04:43:57 申請書 我要投稿

        退稅申請書15篇

          我們眼下的社會(huì),我們會(huì)經(jīng)常使用申請書,申請書可以使我們的愿望得到合理表達(dá)。什么樣的申請書才是合理的呢?下面是小編整理的退稅申請書,希望對大家有所幫助。

        退稅申請書15篇

        退稅申請書1

        XX市XX區(qū)XX稅務(wù)局:

          經(jīng)我司“XX有限公司”決定,對于20xx年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄20xx年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!

          XX有限公司(蓋上公章)

        xx年x月x日

        退稅申請書2

        XX國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

          年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額XXXXXX元,我單位總收入XXXXXX元,應(yīng)交增值稅XXXXXXXX元,造成多交稅金XXXXXX元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅XXXXXX元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

          XXXXXX有限公司

          XX年XX月XX日

        退稅申請書3

        _____稅局:

          本公司_____(納稅編碼:_____)因_____年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為_____年1月01日至_____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為_____年1月01日至_____年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131、96元,已扣款成功(電子稅票號:_____)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131、96元。

          在_____年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為_____年1月01日至_____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)開戶行:_____銀行銀行賬號:_____特此說明!

          _____單位名字

          _____-7-25

        退稅申請書4

        ____稅務(wù)局:

          我公司屬于______企業(yè),根據(jù)財(cái)稅______號文件,我公司貼合退稅要求,______年實(shí)際繳納所得稅共計(jì)______元,應(yīng)退所得稅______元,特申請退稅。

          申請人:______

          _____年_____月_____日

        退稅申請書5

          ______________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

          我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因_申請書怎么寫家庭困難補(bǔ)助______________________________

          ___________原因不能按期申報(bào)退稅申請延期至_______年____月____日之前申報(bào),請予批準(zhǔn)。

          附:出口退申請書怎么寫家庭困難補(bǔ)助稅延期申報(bào)明細(xì)表

          企業(yè)(公章)

          年月日

          以下由主管退稅機(jī)關(guān)填列

          經(jīng)辦人意見:

          ( )不同意。

          ( )同意延期

          至______年____月____日之前申報(bào)。

          經(jīng)辦人簽名:

          年月日

          領(lǐng)導(dǎo)審批意見:

          年申請書的正確格式圖片月日

          說明:因?yàn)椴煌蛏暾堁悠谏陥?bào)的,不得申請書怎么寫使用同一份申請書。

          企業(yè)名稱(公章):

          海關(guān)代碼:

          出口日期出口發(fā)票號

        退稅申請書6

        xx市下城區(qū)國稅局:

          茲有xx有限公司,稅號:330103768xxx。 20xx年銷售收入:xxxx元,20xx年應(yīng)納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xxx元,實(shí)際減免所得稅額:xxx元,應(yīng)退稅額:xxx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xxxx元。望批準(zhǔn)!

          申請公司:xxxx公司

          20xx年xx月xx日

        退稅申請書7

        國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

          20xx年,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額xx元,我單位總收入xxxx元,應(yīng)交增值稅xxx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

          申請公司:xxxx公司

          20xx年xx月xx日

        退稅申請書8

          根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的.可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請誤征退稅。

          申請企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報(bào)資料和完稅證明原件、復(fù)印件;提交《退稅(抵稅)申請審批表》及書面申請。

          核準(zhǔn)程序:

          1.納稅人將《退稅(抵稅)申請審批表》及有關(guān)資料報(bào)送主管征收、檢查分局核準(zhǔn)。

          2.稅收宣傳咨詢窗口對納稅人提供的資料進(jìn)行審核。即時(shí)核對電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無誤”字樣。

          3.屬誤征稅款退稅的,于受理當(dāng)日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。

          4.征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報(bào)送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

          5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個(gè)工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個(gè)工作日將審批表內(nèi)容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達(dá)納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計(jì)財(cái)科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計(jì)財(cái)科)。

          6.計(jì)財(cái)科應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)對審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續(xù)。

          7.稅收宣傳咨詢窗口應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請審批表》。

          增值稅退稅申請報(bào)告,大致如下:

          增值稅申請退稅報(bào)告

          ****國稅局:

          我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

          X月份,我公司銷售收入XX元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于XX原因,被扣繳增值稅XX元。

          根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

          特此報(bào)告,請核準(zhǔn)!

          **********公司(公章)

          年月日

        退稅申請書9

        xx稅局:

          本公司xxxx。因xx年x月x日在申報(bào)稅款所屬期為xx年x月x日至xx年x月x日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為至xx年x月x日,申報(bào)成功,該筆稅款是xxx元,已扣款成功。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請退回該筆稅款xxx元。

          請予核準(zhǔn)。

          特此說明!

          xx單位

          xx年x月x日

        退稅申請書10

        xxxx國稅局:

          我公司是xxxx(基本情況)。根據(jù)xxx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

          x月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。

          根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

          特此報(bào)告,請核準(zhǔn)!

        此致

        敬禮!

          申請人:xxx

          xx年xx月xx日

        退稅申請書11

        xxxx稅局:

          20xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xxxx月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxx元,稅款于20xx年xx月xx日繳入xxx市級金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

        此致

        敬禮!

        申請人:xxx

          xx年xx月xx日

        退稅申請書12

        xx市xx區(qū)xx稅務(wù)局:

          經(jīng)我司“xx有限公司”決定,對于20xx年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄20xx年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!

        此致

        敬禮!

          申請人:xxx

          xx年xx月xx日

        退稅申請書13

        ____市地方稅務(wù)局____分局:

          我公司____________有限公司,稅務(wù)登記號為:____________,經(jīng)營范圍:房屋租賃,房屋清洗,裝飾材料,五金交電,通信設(shè)備,電力設(shè)備,建筑材料,化工產(chǎn)品銷售,物業(yè)管理,水電安裝;管道維修。

          我公司于20___年___月___日繳納20___年第___季度企業(yè)所得稅________元,20___年___月___日匯算清繳20___年全年應(yīng)納企業(yè)所得稅額為零。

          現(xiàn)向貴局申請退稅,退回多繳企業(yè)所得稅,稅款為________元。

          希望貴局給予批準(zhǔn)!為盼!

          ________有限公司

          xx年xx月xx日

        退稅申請書14

          **********稅局:

          本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

          在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。

          稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

          開戶行:**銀行

          銀行賬號:********

          特此說明!

          ******單位名字

          20xx-7-25

        退稅申請書15

        xxx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局:

          我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因xxxxxx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的'補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》的有關(guān)規(guī)定,申請延期至xxxx年xxxx月xxxx日之前申報(bào),請予批準(zhǔn)。

          申請公司:xxxx公司

          20xx年xx月xx日

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